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Amministrazione trasparente

Amministrazione aperta

Scheda amministrazione aperta

  • Descrizione: Beneficiari forniture, servizi e lavori vari
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Descrizione
Cod.Fis/P.IVA
Nome/Ragione sociale
Norme
Atti/Provvedimenti
Responsabile
Modalità
Data
Importo
Liquidazione ditta C. M. Carburanti di Cardi G. Meschino V. s.n.c.- Ottobre 2013 01597290590 C.M. Carburanti di Cardi G. e Meschino V. s.n.c dott Colaguori Giorgio affidamento diretto 31-10-2013 1.919,18 €
Liquidazione fattura cuoca mese di novembre 2013 01249930593 Arteinsieme Soc. Coop. Sociale Dott.ssa Cinzia Iacuele affidamento diretto 13-12-2013 2.125,00 €
Liquidazione ditta Carburanti Stamegna Q8-Mese Ottobre 2013 01314950591 Carbutranti Stamegna Q8 di Stamegna A.M. &C. s.a.s. dott Colaguori Giorgio affidamento diretto 31-10-2013 3.820,50 €
Liquidazione fattura assistenza scolastica novembre 2013 01249930593 Arteinsieme Soc. Coop. Sociale Dott.ssa Cinzia Iacuele affidamento diretto 13-12-2013 1.430,00 €
Liquidazione ditta ANCITEL SpA - Rinnovo abbonamento per servizitelematici Anno 2013. 01718201005 ANCITEL S.p.A. dott Colaguori Giorgio affidamento diretto 08-01-2013 1.450,79 €
Liquidazione fattura n. 9 del 04/12/2013 900379B0597 Associazione cose dell'altro mondo - Itri Dott.ssa Cinzia Iacuele affidamento diretto 08-01-2014 1.535,78 €
Liquidazione fattura cuoca mese di dicembre 2013 01249930593 Arteisieme Soc.Coop Sociale Dott.ssa Cinzia Iacuele affidamento diretto 15-01-2014 2.125,00 €
mantenimento e custodia cani randagi mese di ottobre 2013 0130101100598 Pantano Lenolese - Lenola dott.ssa Cinzia Iacuele aff. diretto Dal 01-10-2013 al 30-10-2013 2.342,43 €
custodia e mantenimento cani randagi 01249930593 Cooperativa Arteinsieme- Itri dott.ssa Cinzia Iacuele aff.diretto Dal 01-08-2013 al 30-10-2013 17.530,04 €
Liquidazione fattura assistenza scolastica dicembre 2013 01249930593 Arteisieme Soc.Coop Sociale Dott.ssa Cinzia Iacuele affidamento diretto 15-01-2014 1.898,00 €

Atti & regolamenti comunali associati

  • Tipologia:
    DETERMINE DI IMPEGNO
    Oggetto:

    Impegno di spesa per l'affidamento del servizio preprocessing flussi di stampa degli avvisi di pagamento precompilati TARES - 2013 a favore della Soc. Novicervice Srl, Postel Spa del Gruppo Poste Italiane Spa.

    Numero:
    12
    Data:
    07-11-2013
     
  • Tipologia:
    DETERMINE DI IMPEGNO
    Oggetto:
    Impegno di spesa a favore della società POSTEL Spa - gruppo Poste Italiane - per l'affidamento del servizio di stampa e imbustamento degli avvisi di pagamento precompilati TARES - 2013.
    Numero:
    13
    Data:
    07-11-2013
     
  • Tipologia:
    DETERMINE DI IMPEGNO
    Oggetto:
    Impegno di spesa a favore del gruppo Poste Italiane per affrancature invio Tares - 2013.
    Numero:
    14
    Data:
    07-11-2013
     
  • Tipologia:
    DETERMINE DI IMPEGNO
    Oggetto:
    Impegno spesa per viaggio della memoria ad Auschwtiz 23-20 gennaio 2014.
    Numero:
    33
    Data:
    07-11-2013
     

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